1.负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2.复核各项目公司制定的融资方案。
3.根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4.负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5.编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6. 组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
1、熟悉各大电商平台的相关规则,了解掌握电商经营状况,分析评价电商相关指标,为经营单位提供决策支持
2、领导电商财务部落实相关工作标准,加强与有关部门的协调配合
3、 参与电商相关业务流程设计与优化,协助完善流程制度
4、 参与电商业务目标的推动及落实
5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警,提出合理化建议,推动财务管理措施的落地
1.全面负责公司财务工作;
2.财务工作流程的梳理以适应公司项目需要;
3.税务统筹规划;
4.及时出具各项财务报表;
5.为领导决策提供财务数据分析支持
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、 研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定 。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
- 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
- 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
- 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;
- 协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
- 合理分配工作,保证部门总体工作进度;
- 其他:协助完成上级分配的其他工作。
1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;
3.投诉处理,出具调查报告
1.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;
2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;
3.进行企业经营性分析,出具审计报告;
4.其他上级交代的工作。
1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
1、 执行审计部门的管理规范和各项制度;
2、 编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;
3、 执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;
4、 完成上级分派的各项专项审计工作;
5、 登记各类日常工作台账;
6、 负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;
7、完成领导交办的其他工作。
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。
9 、负责审计档案整理、归档工作。
10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的其他工作。
1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3. 合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;
2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、协助做好经济指标测算工作;
4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、协助做好内控制度管理;
6、领导交办的其他工作。