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审计专员岗位的工作职责内容(通用20篇)

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审计专员岗位的工作职责内容 篇1

职责:

审计专员岗位的工作职责内容(通用20篇)

1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

审计专员岗位的工作职责内容 篇2

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计专员岗位的工作职责内容 篇3

职责:

1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;

6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

任职资格

1、财经、审计等专业,本科以上学历;

2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;

4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

审计专员岗位的工作职责内容 篇4

职责:

1、参与研究制订其它有关规章制度。

2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。

3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。

任职资格:

1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。

2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。

3、熟练操作办公软件及常用财务软件。

4、保密意识良好,抗压能力强。

审计专员岗位的工作职责内容 篇5

职责:

1、配合工程审计单位对公司工程项目成本造价、招投标执行情况等进行审计。

2、对公司工程项目成本方面的工作执行情况进行审计;

3、编写工程审计计划,收集、整理审计材料;

4、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

5、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

6、参与公司业务流程或制度改进。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程造价、工民建,工程管理等相关专业优先;

2、两年以上工程预决算或工程审计相关工作经验,熟悉工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

审计专员岗位的工作职责内容 篇6

职责:

1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;

2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职要求:

1、年龄28-35岁之间,统招大专及以上学历,工程造价、审计类等相关专业优先;

2、具备5年以上成本、造价方面工作经验,2年以上建筑公司工程审计工作经验,精通工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

审计专员岗位的工作职责内容 篇7

职责:

1. 协助上级完成公司电站和基地新建、改扩建项目的结算审计工作,确保工程结算审计中形成的电话记录、计算底稿都详实充分;

2. 参与公司电站和基地新建、改扩建项目的工程现场监察工作,并出具工程现场监察报告,并确保工程现场监察中形成的访谈记录、电话记录、会议纪要、计算底稿都详实充分;

3. 参与招标过程中的监标工作,并出具工程监标报告,确保在监标过程中,监标证据及形成的职业判断、计算底稿都充分详细;

4. 完成公司或上级交办的各项工作,目标提交及时,准确、完整, 并及时向领导汇报完成情况。

次要工作职责 Minor responsibilities

1. 工程审计制度及反舞弊培训;

2. 工程成本管理培训、经验分享、知识管理。

任职要求 Qualifications

1. 大专毕业或以上学历,建筑、电气、暖通等工程类相关专业;

2. 有承揽工业建筑工程项目施工企业或造价咨询单位工程造价专业任职经历,能胜任招标工程量清单编制、工程项目预结算编制、审核;有光伏行业从业经验者优先考虑。

3. 熟悉GB 50500-20xx建设工程工程量清单计价规范,各省市发布的定额计价规则及各地区价格信息;

4. 熟悉招投标流程、工程结算审计流程、采购、工程管理流程中主要风险,能独立编制工程监标报告、工程现场监察报告、各类审计调查报告等;

5. 2年以上工程成本相关工作经验,持有造价员等工程类证书;

6. 思维敏捷,领悟力强,积极主动;较强的人际沟通协调能力,具有团队合作精神,能适应项目出差要求;

7. 英语听说读写良好;office 软件(EXCEL, WORK, PPT,等)、各种工程计价及算量软件、清标软件熟练。

审计专员岗位的工作职责内容 篇8

职责:

1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;

2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;

3、负责整理、保存与审核有关的文件;

4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;

5、负责编制内部审核检查计划;

6、完成领导交办的其他任务

任职资格:

1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;

2、熟练操作办公软件,具有1到3年会计或审计工作经验;

3、可以接受加班工作;

4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;

5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;

6、具有一定的财经应用文写作能力

审计专员岗位的工作职责内容 篇9

职责:

1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;

2、对工程项目的勘察、设计、施工、项目采购、建设监理等招标投标活动进行过程跟踪审计监察,项目设有标底的,对工程项目的标底进行预审 ;

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;

4、必要时,参与项目建设的全程跟踪审计;对合同工程的完工结算进行审计;对需要外审的工程项目作好内审及协调工作;

5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;

6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;

7、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。

2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。

3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。

4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的能力。

英语或韩语良好。

审计专员岗位的工作职责内容 篇10

职责:

1、协助部门负责人制定年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案。

2、负责建立审计监察部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中。

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计。

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,工程相关专业;

2、三年以上土建安装造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理或工业建筑工程建设审计经验,有注册造价师证优先;

3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;

4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件:广联达、智多星计价及算量软件、CAD等;

5、作风正派,遵纪守法,有较强的责任心。

审计专员岗位的工作职责内容 篇11

岗位职责:

1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。

2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。

3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。

技能要求:

1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;

2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;

3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;

4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;

5、良好的文采,良好的文字功底;

6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;

7、能适应因工作需要的出差安排。

审计专员岗位的工作职责内容 篇12

职责:

1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

5、良好的职业操守和团队协作精神;

6、能适应出差。

审计专员岗位的工作职责内容 篇13

职责:

1、 工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、 负责协助SOX项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、 每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。4、 固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、 固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、 合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、 每月仓库存货盘点。

8、 每月编写制作内部控制审计报告。

9、 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,2年以上相关岗位工作经验。

2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。

3、工作认真负责、耐心细致。

4、具有良好的英文听说读写能力。

审计专员岗位的工作职责内容 篇14

职责:

1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;

2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;

3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;

4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);

5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;

6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。

审计专员岗位的工作职责内容 篇15

职责:

1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实;

4、依据公司管理需求,组织实施针对公司及合作单位的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

7、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;经验丰富者可降低学历标准;

2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

4、每天工作7.5小时,公司人性化管理。享有国家法定节假日休息

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

审计专员岗位的工作职责内容 篇16

职责:

1. 负责基建、维修工程项目的结算的审计;

2. 负责基建、维修工程全过程实施审计监督;

3. 负责基建、维修工程招投标、合同签订等的审计监督;

4. 负责督办有关审计项目的后续情况处理。

任职要求:

1. 大专以上学历,工程类相关专业,熟悉工程、造价、合同管理、招投标的工作;

2. 3年以上工程审计、成本管理等相关工作经验;

3. 熟悉使用CAD、广联达等专业软件;

4. 工作严谨,原则性强,灵活性高,沟通协调能力强。

审计专员岗位的工作职责内容 篇17

职责

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;

2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;

3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;

4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并报处长签字认可;

5、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据;

6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础;

7、工程决算后,要将工程决算单送审计部门,以便进行审计;

8、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档;

9、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。

任职资格

1、审计、会计、工民建等专业大专以上学历,具有造价员或审计员资格;

2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;

3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

审计专员岗位的工作职责内容 篇18

职责:

1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;

2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;

3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;

4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;

5, 采购价格的审核,采购成本控制;

6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。

任职要求:

1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历

2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。

4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。

4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。

审计专员岗位的工作职责内容 篇19

职责:

1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

任职要求:

1、全日制大学本科(二本)及以上学历;

2、具备招投标、预结算审核等工程类相关知识,对工程项目全过程管理有一定了解;

3、有较强的上进心,能够随时关注相关法律法规,对法律规章制度感兴趣;

4、熟练使用计算机办公软件。

审计专员岗位的工作职责内容 篇20

职责:

1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;

2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;

3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;

4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;

2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;

3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;

4、具有较强的综合分析判断能力;

5、具备一定的学习能力和文字表达能力;

6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。

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